SUAUDI conclui consolidação dos Benefícios do Controle de 2020
- audim pbh
- 11 de mar. de 2021
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A SUAUDI finalizou a consolidação dos benefícios das ações de controle interno, relacionados à atividade de auditoria, do ano de 2020. Foram alcançados R$ 8.568.161,32 em benefícios financeiros efetivos, decorrentes da implementação, pelos gestores de órgãos e entidades auditados, de orientações da CTGM, para saneamento das irregularidades detectadas nas atividades de auditoria conduzidas pela SUAUDI. Além do total acima, foram registrados outros R$ 56.333.259,00 em benefícios potenciais, que podem vir a se efetivar futuramente.
Benefício financeiro

Na área de pessoal, a interrupção do pagamento de vantagens indevidas permitiu a economia de R$ 2,14 milhões aos cofres públicos. Além desses, outros R$ 498 mil foram ressarcidos por servidores após o apontamento de irregularidades nos pagamentos. E, em ações de controle voltadas à verificação da adequação operacional dos órgãos, foi alcançado um resultado de R$ 5,92 milhões, gerados pelo aumento de arrecadação de receitas.
Benefícios Qualitativos
Além do resultado financeiro, a importância dos trabalhos executados pela SUAUDI também ficou evidenciada por meio de melhorias alcançadas na estruturação da gestão pública municipal.
Os processos de avaliação conduzidos pela SUAUDI contribuíram para o aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos, como a ampliação do serviço de coleta seletiva porta a porta. Foi observado ainda um ganho significativo em segurança no que tange ao armazenamento de medicamentos nas Farmácias Distritais Regionais.

Os apontamentos da SUAUDI também auxiliaram na implementação e melhoria de controles internos nos órgãos e entidades auditados, como o aprimoramento no processo de desenvolvimento de sistemas na PRODABEL, no processo de precificação e fiscalização de contratos na SUDECAP, no processo de contratações via Registro de Preço na BELOTUR e no processo de averbação de tempo de serviço na SUGESP.
Os resultados evidenciam a importância das ações de controle interno, em especial a atividade de auditoria interna, como instrumentos para agregar valor à gestão pública municipal e auxiliar na melhoria das operações da Prefeitura de Belo Horizonte.
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